河北港口集团有限公司 - 河北港口集团董事会审计委员会通过两项议案

    12月14日,河北港口集团召开第一届董事会审计委员会2017年第二次会议。河北港口集团总经理、审计委员会主任刘广海,副总经理、审计委员会委员朱朝阳,总会计师、审计委员会委员温建国出席会议并讲话。

    会上,审计部总结了2017年工作,详细汇报了两项议案情况。2017年集团加强内审力量,初步建立了内审管理体系,推行并完善了工程审计新模式,围绕集团各领域重点工作,全年实施各类审计项目111项,较去年增长79%。会议审定了《关于集团公司2018年度审计项目计划的汇报》;审议通过了《河北港口集团有限公司内部控制评价办法》,报请董事会审议批准后发布实施。

    刘广海在讲话中充分肯定了集团2017年内部审计工作。他强调,审计部门要认真学习贯彻党的十九大精神,进一步提高审计人员的政治素质与业务素质,增强内部审计的灵活性、机动性和有效性,做到全覆盖、无死角。审计计划要根据实际工作,及时调整完善,实时跟进新问题,充分发挥审计工作在企业发展中的内部“体检”作用。就做好2018年审计工作,刘广海强调,要进一步提高对审计工作的重要性认识,围绕重点项目、重点岗位、重点环节开展审计工作,增强内部审计预判性,促进集团管理水平进一步提高。要认真落实省国资委专题会议任务分解表要求,追踪并评价重大决策落实进度与结果,完善审计工作报告机制,提高决策落实效果。要加强集团大监督格局中部门协同联动,形成监督合力,及时反映集团重大风险隐患,注重揭示制约企业发展的深层次问题。要强化审计发现问题整改与审计成果充分运用,建立审计委员会委员与被审计单位见面谈话制度,强化被审计单位主动整改意识,强化对问题整改的过程控制,督促问题整改到位,维护企业权益,为集团转型升级营造良好的发展环境。

    朱朝阳强调,审计工作要突出重点工作、强化问题意识,切实发挥审计工作风险控制作用,及时发现集团转型升级过程中出现的新问题,把问题解决在萌芽状态,为企业健康发展提供强有力保障。

    温建国强调,审计计划要坚持问题导向,加强机动性审计,突出风险控制,加强督促问题整改,凸显审计结果运用,同时强化企业内部控制宣传和培训,扎扎实实推进内部控制体系建设,提高集团科学管理水平。(肖瑶)

  • 友情链接
今日访问量:25920   总访问量:19559162  
Copyright © 2006 rights reserved 河北港口集团有限公司 版权所有 联系电话:0335-3092114
地址:唐山市曹妃甸工业区(三加)金岛大厦D座 邮编:063200 网址:http://www.porthebei.com

工信部ICP备案号:冀ICP备09049066号-2

           

冀公网安备:13030202000304号